财务审计工作职责

2024-05-04 06:37

1. 财务审计工作职责

 财务审计需要掌握审计领域发展动态,能够有效引进新  方法  、新技术以改进工作流程,提高工作效率,能够解决审计管理中的专业疑难;以下是我精心收集整理的财务审计工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   财务审计工作职责1 
  1、参与开展公司内部控制评审与优化。
  2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
  3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
  4、不定期地进行专项审计和专案审计。
  5、公司内部规章管理制度监督执行。
   财务审计工作职责2 
  1、实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
  2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
  3、参与实施营销财务相关的专项审计
  4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计  报告  ,提出初步处理意见和建议
  5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
  6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
  7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
   财务审计工作职责3 
  1.负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,
  2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。
  3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。
  4、具有制造型工厂成本核算  经验  ;
  5、开具发票,申报退税。
  6、.完善内部单据,编制部分凭证。
  7、服从分配,完成领导交代的其他工作
   财务审计工作职责4 
  1.遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
  2.根据审计管理需要,进行采购审计和其他专项审计,出具审计报告;
  3.投诉处理,出具调查报告
   财务审计工作职责5 
  1. 具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;
  2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;
  3. 合理制定项目  工作计划  ,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;
  4. 负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;
  5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。
   财务审计工作职责6 
  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
  8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料 。
  9 、负责审计档案整理、归档工作。
  10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
  11、完成领导临时交办的工作。
   财务审计工作职责7 
  1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善  财务管理  体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
  2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
  3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
  4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
  5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
  6、完成上级交办的其他工作。
    
     财务审计工作职责相关  文章  : 
  ★  财务审计主管的具体工作职责 
  ★  财务审计主管的岗位职责 
  ★  财务审计岗位职责范本 
  ★  财务审计师岗位职责具体概述 
  ★  财务审计专员岗位职责 
  ★  财务审计经理的主要工作职责 
  ★  财务审计经理的岗位职责 
  ★  财务审计经理岗位的基本职责 
  ★  财务审计经理岗位的基本工作职责 

财务审计工作职责

2. 审计工作职责和内容

你好。审计工作职责:具有经济监督职责,这是基本职责。意思是指通过审计,监察和督促被审计单位的经济活动在规定的范围内、在正常的轨道上进行;监察和督促有关经济责任者忠实地履行经济责任,同时借以揭露违法违纪、稽查损失浪费、查明错误弊端、判断管理缺陷和追究经济责任等。具有经济鉴证职责,指审计机构和审计人员对被审计单位会计报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果是否真实、公允、合法、合规,并出具书面证明,以便为审计的授权人或委托人提供确切的信息,并取信于社会公众的一种职能。具有经济评价职责,是指审计机构和审计人员对被审计单位的经济资料及经济活动进行审查,并依据一定的标准对所查明的事实进行分析和判断,肯定成绩,指出问题,总结经验,寻求改善管理、提高效率、效益的途径。审计工作内容:总结来说就是发现问题,解决问题。通过审计的“七种武器”:询问、观察、检查、函证、重新计算、重新执行、分析程序,最终对企业的财务报表发表意见的。简单直白的说,审计就是查账的,对财务会计报告进行审计,对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计,是最常规的审计工作内容。【摘要】
审计工作职责和内容【提问】
你好。审计工作职责:具有经济监督职责,这是基本职责。意思是指通过审计,监察和督促被审计单位的经济活动在规定的范围内、在正常的轨道上进行;监察和督促有关经济责任者忠实地履行经济责任,同时借以揭露违法违纪、稽查损失浪费、查明错误弊端、判断管理缺陷和追究经济责任等。具有经济鉴证职责,指审计机构和审计人员对被审计单位会计报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果是否真实、公允、合法、合规,并出具书面证明,以便为审计的授权人或委托人提供确切的信息,并取信于社会公众的一种职能。具有经济评价职责,是指审计机构和审计人员对被审计单位的经济资料及经济活动进行审查,并依据一定的标准对所查明的事实进行分析和判断,肯定成绩,指出问题,总结经验,寻求改善管理、提高效率、效益的途径。审计工作内容:总结来说就是发现问题,解决问题。通过审计的“七种武器”:询问、观察、检查、函证、重新计算、重新执行、分析程序,最终对企业的财务报表发表意见的。简单直白的说,审计就是查账的,对财务会计报告进行审计,对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计,是最常规的审计工作内容。【回答】

3. 财务审计岗位职责

 财务审计岗位职责(15篇)
                      在不断进步的社会中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是我为大家收集的财务审计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
    
    财务审计岗位职责1      职责
    1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;
    2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
    3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;
    4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
    5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;
    6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
    7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;
    8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
    岗位要求:
    1、学历:本科以上学历
    2、专业:财务管理学、会计学等相关专业
    3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。
  财务审计岗位职责2      1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
    2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;
    3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;
    4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;
    5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;
  财务审计岗位职责3      1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;
    2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。
    3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。
    4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。
  财务审计岗位职责4      职位信息
    1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;
    2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;
    3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;
    4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;
    5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;
    6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。
    任职要求:
    1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。
    2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。
    3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。
    4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。
    5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。
  财务审计岗位职责5      1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
    2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
    3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
    4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
    5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
    6、完成上级交办的其他工作。
  财务审计岗位职责6       岗位职责 :
    1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;
    2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;
    3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;
    4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;
    5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;
    6、负责各项财务专项审计工作的实施;
    7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;
    8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;
    9、负责集团资产管理的检查与监督;
    10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;
    11、负责集团财务审计资料的整理、归档;
    12、负责完成上级临时交办的各项工作。
     任职要求 :
    1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;
    2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;
    3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;
    4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;
    5、能适应频繁出差。
    财务审计类岗位
  财务审计岗位职责7       财务审计岗位职责: 
    1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
    2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
    3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
    4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
    5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
    6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
    7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
    8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
    9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
    10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
    11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
    12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
    13. 完成集团领导交给的其他工作。
     辅助工作职责: 
    1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
    2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
    3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
    4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
    5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
     任职要求: 
    1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
    2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
    3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
  财务审计岗位职责8      岗位职责:
    1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
    2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
    3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
    4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
    5. 实施对集团财务的.各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
    6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
    任职资格:
    1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
    2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
    3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
    4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
  财务审计岗位职责9      1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。
    2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。
    3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。
    4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。
    5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。
    5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。
    6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。
    7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。
    8、及时完成部门经理交办的其他工作。
  财务审计岗位职责10      出纳审计 岗位职责 
     职责描述 :
    1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
    2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
    3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
    4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;
     任职要求 :
    1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。
    2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
    3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
    4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
    5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)
    出纳审计岗位
  财务审计岗位职责11       岗位职责 
    1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
    2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
    3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
    4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
     岗位要求 
    1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。
    2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
    3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
    4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。
    5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  财务审计岗位职责12       岗位职责: 
    1、根据公司战略需求,协助上级筛选美国及其它国家优秀的投资移民项目及项目合作方;
    2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商;
    3、对筛选的项目进行对比分析,形成报告;
    4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;
    5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训PPT;
    6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;
     岗位要求: 
    1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;
    2、金融、财务审计类学科尤佳;
    3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;
    4、英文6级以上。
    1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;
    2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;
    3、熟练操作财务软件、ERP及熟练使用excel函数等办公软件;
    4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。
  财务审计岗位职责13       任职资格:   
    1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;
    2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
    3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
    4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
    5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
    6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
     岗位职责: 
    1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
    2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
    3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
    4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
  财务审计岗位职责14       职位描述 :
    1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;
    2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;
    3、培养和指导项目组人员。
     职位要求 :
    1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;
    2、三年以上资产评估机构从业经验;
    3、具有执业注册资产评估师执业资格;
    4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。
  财务审计岗位职责15      财务审计专家 岗位职责 
     职责描述 :
    1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
    2、对财务收支、经营活动进行审计;
    3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
    4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
    5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
     任职要求 :
    1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
    2、8年以上相关工作经验;
    3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;
    4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
    5、参与过赴美上市工作经验优先。
    财务审计专家岗位
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财务审计岗位职责

4. 财务审计岗位职责

 财务审计岗位职责(精选6篇)
                      在日新月异的现代社会中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是我精心整理的财务审计岗位职责(精选6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
    
    财务审计岗位职责1     岗位职责 :
    1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;
    2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;
    3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;
    4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;
    5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;
    6、负责各项财务专项审计工作的实施;
    7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;
    8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;
    9、负责集团资产管理的检查与监督;
    10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;
    11、负责集团财务审计资料的整理、归档;
    12、负责完成上级临时交办的各项工作。
     任职要求 :
    1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;
    2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;
    3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;
    4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;
    5、能适应频繁出差。
    财务审计类岗位
    财务审计岗位职责2     任职资格: 
    1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;
    2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
    3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
    4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
    5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
    6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
     岗位职责: 
    1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
    2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
    3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
    4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的`控制有效性。
    财务审计岗位职责3     岗位职责: 
    1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;
    2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;
    3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;
    4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;
    5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。
    6、负责团队的管理,及相关制度的落实
     任职要求: 
    1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;
    2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;
    3、熟悉审计、财经相关法律法规;
    4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。
    财务审计岗位职责4     职责描述 :
    1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
    2、对财务收支、经营活动进行审计;
    3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
    4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
    5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
     任职要求 :
    1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
    2、8年以上相关工作经验;
    3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;
    4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
    5、参与过赴美上市工作经验优先。
    财务审计专家岗位
    财务审计岗位职责5     岗位职责 :
    1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
    2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
    3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
     任职要求 :
    1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
    2、工作经验:5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
    3、年龄:30岁左右。
    4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
    5、沟通关系(内部/外部):
    (1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
    (2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
    (3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
    财务审计岗位职责6     岗位职责: 
    1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
    2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
    3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
    4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
    5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
    6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
     任职资格: 
    1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
    2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
    3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
    4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
  ;

5. 财务审计的职责是什么

 财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。  了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   财务审计的职责1 
  1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;
  2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;
  3.预算管理及执行情况审计;
  4.人事与薪酬管理情况审计;
  5.采购管理、工程项目管理、房屋  场地租赁  、车辆管理、合同管理审计;
  6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);
  7.经营管理绩效审计;
  8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;
  9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
   财务审计的职责2 
  1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
  2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
  3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
  4、部门负责人交代的其他事项。
   财务审计的职责3 
  1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;
  优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;
  2、编制集团五年长期预测:
  参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析
  审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议
  对集团预算执行情况进行追踪和管理
  3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;
  4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视,  对子  公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;
  5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;
  6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;
  7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);
  8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;
  并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训
   财务审计的职责4 
  1  定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
  2  在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
  3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
  4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;
  5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
  6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和  方法  执行具体审计和咨询项目程序;
  7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
   财务审计的职责5 
  1、工程竣工财务决算审计;
  2、工程财务专项审计;
  3、项目开工评审;
  4、工程跟踪财务审计;
  5、项目绩效评价等审计工作;
  6、能独立完成分派科目审计,独立完成审计  报告  ,辅助部门经理完成审计报告。
   财务审计的职责6 
  1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计  年度     工作计划   及季度审计计划并实施;
  2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项  规章制度  ;
  3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
  4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和  措施  ;
  5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
  6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
  7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
  8、领导交办的  其它  工作。
   财务审计的职责7 
  1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
  2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
  3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
  4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
  5、完成部门领导安排的其他事项。
    
     财务审计的职责是什么相关  文章  : 
  ★  财务审计专员岗位职责 
  ★  财务审计师岗位职责具体概述 
  ★  财务审计主管的具体工作职责 
  ★  财务审计经理岗位的基本职责 
  ★  财务审计岗位职责范本 
  ★  财务审计主管的岗位职责 
  ★  财务审计经理的岗位职责 
  ★  财务审计主管的基本职责 
  ★  财务审计主管的主要职责 

财务审计的职责是什么

6. 财务审计岗位职责和

 财务审计岗位职责和
                      在当今社会生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的`任务。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是我收集整理的财务审计岗位职责和,希望对大家有所帮助。
    
       财务审计岗位职责: 
    1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
    2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
    3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
    4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
    5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
    6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
    7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
    8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
    9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
    10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
    11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
    12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
    13. 完成集团领导交给的其他工作。
     辅助工作职责: 
    1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
    2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
    3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
    4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
    5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
     任职要求: 
    1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
    2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
    3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
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7. 财务部审计职责内容

 财务部审计需要根据  企业管理  需要,组织对企业主要业务部门负责人和子企业的负责人进行任期或定期经济责任审计;以下是我精心收集整理的财务部审计职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   财务部审计职责1 
  1.负责拟定内部审计计划及项目初步审计方案,报部门领导批准后组织实施公司及子公司各类审计工作,包括:财务审计、经营审计、投资审计、离任审计、履职绩效审计、内控体系审计等:
  2.出具审计  报告  ,确保审计结论正确,证据获取充分;
  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
  5. 实施  对子  公司的专项审计工作,出具审计报告和管理层  建议书  等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
  7.了解内审发展趋势并运用新技术、新  方法  ,有效提高审计效率和质量;
  8.完成风控部负责人交办的其他事项。
   财务部审计职责2 
  1.通过阅读上市公司财务报表,了解上市公司运营情况
  2.通过财务报表和其他行业信息,撰写  调研报告  
  3.负责财务报表、费用审核,资金管理、及财务预决算等工作,整理财务数据,支持业务工作
   财务部审计职责3 
  1、 严格执行集团  财务管理  制度和相关工作流程,开展子公司财务工作;
  2、 负责子公司会计核算,编制会计报表;
  3、 负责子公司财务预(决)算、资金计划、税务测算等工作;
  4、负责子公司税务申报;
  5、 负责编制子公司月度指标执行情况,及时进行财务预警,确保年度指标及整体预算顺利达成;
  6、 审核子公司各类成本费用开支,确保各项报销及付款符合公司制度。
   财务部审计职责4 
  1、组织拟定年度审计监察重点  工作计划  报监事会主席审批;
  2、组织开展审计工作;
  3、组织拟定审计  工作报告  ,并上报监事会主席审核。
   财务部审计职责5 
  1、拟定年度审计重点工作;
  2、组织进行年中、年终经营情况审计;
  3、进行财务制度执行情况审计;
  4、进行经营与财务运行中单独事项的专项审计;
  5、进行投资项目阶段性和专项审计;
  6、联系外部审计单位对工程建设项目进行预算、决算审计;
  7、检查督促审计决定与建议的实施。
   财务部审计职责6 
  1、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
  2、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
  3、熟练掌握财务会计审计等相关知识和  政策法规  。
   财务部审计职责7 
  1、审查集团内各项财务制度的落实情况,完善财务制度的建立。审阅定期财务报告,配合外部机构实施专项财务审计;
  2、根据公司投融资需求进行标的公司的财务尽职调查工作。
  3、对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行跟踪审计
  4、检查和评估公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务的合理合规性
  5、独立编写审计工作底稿,编制审计报告,确保审计证据支持审计目的
  6、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作
  7、完成领导临时交办的  其它  任务
    
     财务部审计职责内容相关  文章  : 
  ★  财务科审计工作职责 
  ★  简述财务部职责内容 
  ★  财务部的职责和工作内容 
  ★  财务审计岗位职责范本 
  ★  财务部岗位职责内容 
  ★  财务审计工作职责 
  ★  财务审计主管的具体工作职责 
  ★  财务部门职责与工作内容 
  ★  审计专员岗位的工作职责内容 

财务部审计职责内容

8. 财务审计岗位职责

 财务审计岗位职责(汇编15篇)
                      随着社会不断地进步,岗位职责使用的频率越来越高,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是我为大家收集的财务审计岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
    
    财务审计岗位职责1      1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;  
    2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;
    3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;
    4、能有效地指导低层级人员的工作。
    1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
    2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
    3、参与组织公司的年度审计工作;
    4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
    5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
    6、完成领导临时交办的其他工作。
     任职资格: 
    1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;
    2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;
    3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
    4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。
    1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
    2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
    3、参与组织公司的年度审计工作;
    4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
    5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
    6、完成领导临时交办的其他工作。
     任职资格: 
    1、大专及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;
    2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;
    3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
    4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度;
    5、能适应短期出差。
  财务审计岗位职责2      1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
    2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。
    3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;
  财务审计岗位职责3      财务审计专家 岗位职责 
     职责描述 :
    1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
    2、对财务收支、经营活动进行审计;
    3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
    4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
    5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
     任职要求 :
    1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
    2、8年以上相关工作经验;
    3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;
    4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
    5、参与过赴美上市工作经验优先。
    财务审计专家岗位
  财务审计岗位职责4      职位信息
    1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;
    2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;
    3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;
    4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;
    5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;
    6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。
    任职要求:
    1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。
    2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。
    3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。
    4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。
    5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。
  财务审计岗位职责5      集团审计 岗位职责 
     岗位职责 :
    1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
    2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
    3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
     任职要求 :
    1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
    2、工作经验:
    5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
    3、年龄:30岁左右。
    4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
    5、沟通关系(内部/外部):
    (1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
    (2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
    (3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
    集团审计岗位
  财务审计岗位职责6      工作职责:
    1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;
    2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;
    3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;
    4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;
    5、协助领导进行其他专项审计规范工作。
    任职要求:
    1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;
    2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;
    3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。
  财务审计岗位职责7       岗位职责 :
    1、参与制定财务审计制度及流程;
    2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
    3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;
    4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
     任职资格 :
    1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;
    2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;
    3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;
    4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。
     岗位要求 :
    学历要求:本科
    语言要求:不限
    年龄要求:不限
    工作年限:不限
  财务审计岗位职责8       职位描述 :
    1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;
    2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;
    3、培养和指导项目组人员。
     职位要求 :
    1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;
    2、三年以上资产评估机构从业经验;
    3、具有执业注册资产评估师执业资格;
    4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。
  财务审计岗位职责9      1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;
    2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。
    3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。
    4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。
  财务审计岗位职责10      1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
    2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
    3、参与实施营销财务相关的专项审计
    4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议
    5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
    6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
    7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
  财务审计岗位职责11      1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。
    2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。
    3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。
    4、对公司税收进行整理筹划与管理。
    5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
    6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
    7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。
    8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
  财务审计岗位职责12       任职资格:   
    1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;
    2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
    3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
    4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
    5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
    6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
     岗位职责: 
    1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
    2、根据审计计划负责内部审计项目的`具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
    3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
    4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
  财务审计岗位职责13      1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
    2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;
    3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;
    4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;
    5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;
  财务审计岗位职责14       岗位职责 :
    1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
    2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;
    3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
    4、完成公司交办的其他工作。
    二、 任职要求 
    1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;
    2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;
    3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;
    4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。
  财务审计岗位职责15       岗位职责: 
    1、学历专业:财务审计类相关专业,本科以上学历,英语四级以上;
    2、工作经验:有3年以上内部控制或财务管理工作经验;具有会计师事务所工作经验和注册会计师证者优先;
    3、具有良好的分析总结能力,有较强的沟通能力和学习能力。
    4、工作细心,责任心强,较强的服务意识和团队合作精神。
     任职资格: 
    1、评价公司各项制度的健全性和有效性,推动完善内部控制体系的建设;
    2、定期开展风险评估工作,识别和梳理风险点,提出风险应对策略,并跟踪改善情况;
    3、定期评估公司业务流程的设计和运行,提出优化和改善建议;
    4、持续关注重点业务领域的关键控制点,评价其业务控制的有效性;
    5、定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层;
    6、负责内控培训宣贯,提高全员内控意识和能力。
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